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大丰区大丰港临港工业园区二期码头
岗位职责:
1、全面负责审计部团队建设及管理工作。
2、组织实施集团及集团下属公司财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督。
3、组织实施集团及集团下属公司内部控制设计完整性、合理性及实施的有效性,并对风险管理进行评价,对内控管理缺陷提出审计建议。
4、负责审计整改进度的跟踪审计。
5、负责审计部内部管理体系的建立、健全。
6、负责舞弊举报的受理、调查。
7、董事长交办的其它审计任务。
任职资格:
1、本科学历以上,5年及以上内部审计工作经验,3年以上审计经理及以上管理工作经验,有大型集团内部审计工作经验者优先。
2、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力。
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素质及操守。
4、有注册会计师、中级会计师、内部审计师职业资格优先考虑。
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